Kiểm Toán Viên
Mô tả công việc
- Kiểm toán hiệu suất hoạt động & tối ưu chi phí
- Rà soát chi phí vận hành, quản lý & tìm kiếm cơ hội cắt giảm lãng phí.
- Kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn lực & đề xuất tối ưu chi phí.
- Phân tích rủi ro & đề xuất giải pháp quản trị
- Đánh giá rủi ro tài chính, vận hành & kiểm soát nội bộ.
- Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro để bảo vệ tài sản doanh nghiệp.
- Ứng dụng thực tế:
- Kiểm toán hoạt động giúp tối ưu 20% chi phí vận hành doanh nghiệp.
- Quản trị rủi ro giúp hạn chế 50% nguy cơ thất thoát tài sản & nguồn vốn."
- Kiểm tra tính minh bạch trong quản lý doanh nghiệp
- Giám sát hoạt động của Ban Điều Hành để đảm bảo lợi ích cổ đông.
- Rà soát các quyết định tài chính, chiến lược đầu tư & báo cáo HĐQT.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động & đề xuất giải pháp cải thiện
- Kiểm tra tính minh bạch trong quản trị công ty & trách nhiệm giải trình.
- Đưa ra khuyến nghị giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả & tránh xung đột lợi ích.
- Ứng dụng thực tế:
- Giám sát quản trị giúp giảm 30% xung đột lợi ích giữa các bên liên quan.
- Kiểm tra hoạt động lãnh đạo giúp tăng cường tính minh bạch & hiệu quả vận hành."
- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn & quản lý dòng tiền
- Kiểm tra dòng tiền vào – ra, quản lý ngân sách, khả năng thanh khoản.
- Đánh giá tính hợp lý của các khoản vay, lãi suất & khả năng trả nợ.
- Kiểm tra rủi ro đầu tư & hiệu quả tài chính dự án
- Giám sát các thương vụ M&A, hợp tác đầu tư & hiệu quả kinh doanh.
- Đề xuất biện pháp tối ưu tài chính, tránh rủi ro thất thoát vốn.
- Ứng dụng thực tế:
- Kiểm toán đầu tư giúp doanh nghiệp tránh 40% rủi ro thất thoát tài chính.
- Đánh giá dòng tiền giúp cải thiện thanh khoản & hạn chế nợ xấu."
- Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tài chính – kế toán
- Kiểm tra việc tuân thủ chuẩn mực kế toán, chính sách thuế & quy định pháp luật.
- Giám sát tính hợp pháp của các giao dịch tài chính & nghĩa vụ thuế.
- Đánh giá hiệu quả kiểm soát nội bộ & đề xuất cải tiến
- Xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ để giảm thiểu rủi ro pháp lý.
- Đề xuất các biện pháp cải thiện hệ thống kế toán & kiểm soát nội bộ.
- Ứng dụng thực tế:
- Kiểm toán định kỳ giúp giảm 30% rủi ro vi phạm thuế & chuẩn mực kế toán.
- Tăng cường kiểm soát nội bộ giúp doanh nghiệp giảm sai sót kế toán & tránh rủi ro thanh tra."
- Thực hiện kiểm toán tài chính & đánh giá minh bạch báo cáo tài chính
- Rà soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế & các khoản chi phí hoạt động.
- Kiểm tra tính hợp lý, chính xác & trung thực của số liệu tài chính.
- Phát hiện gian lận & kiểm soát sai phạm tài chính
- Xác minh các giao dịch bất thường, dấu hiệu gian lận tài chính.
- Đề xuất biện pháp xử lý & ngăn ngừa rủi ro thất thoát tài sản.
- Ứng dụng thực tế:
- Kiểm toán nội bộ giúp phát hiện & giảm 50% nguy cơ gian lận tài chính.
- Rà soát kỹ báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp tránh bị xử phạt thuế & mất uy tín.
Yêu cầu ứng viên
- Có kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển
- Có kiến thức về xây dựng, BĐS nghỉ dưỡng
- Minh bạch trong công việc, không gian dối.
- Góp phần vào văn hóa doanh nghiệp
Quyền lợi/Phúc lợi
- Được Tham Gia BHXH sau khi hết thử việc
- Được thưởng lương tháng 13.
- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
- Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:30)
Quy mô: | 50-99 nhân viên |
Lĩnh vực: | Dịch vụ & Tiêu dùng |
Địa chỉ: | Số 01 Đường 19, Khu phố Mỹ Gia - S12, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh |
Tên công ty: | Chi nhánh Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang (TropicanaNhaTrang) |
Quy mô: | 50-99 nhân viên |
Lĩnh vực: | Dịch vụ & Tiêu dùng |
Địa chỉ: | Số 01 Đường 19, Khu phố Mỹ Gia - S12, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh |
Ngày đăng tuyển: | 16/04/2025 |
Cấp bậc: | Nhân viên |
Học vấn: | Đại học |
Số lượng tuyển: | 1 |
Độ tuổi: | Không yêu cầu |
Giới tính: | Nữ |
Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
Thông báo
Bạn chưa thể ứng tuyển, Vui lòng Đăng nhập nộp hồ sơ
Nếu chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tài khoản với chúng tôi