Kiểm Toán Viên
Mô tả công việc
- Kiểm toán hiệu suất hoạt động & tối ưu chi phí
- Rà soát chi phí vận hành, quản lý & tìm kiếm cơ hội cắt giảm lãng phí.
- Kiểm tra hiệu quả sử dụng nguồn lực & đề xuất tối ưu chi phí.
- Phân tích rủi ro & đề xuất giải pháp quản trị
- Đánh giá rủi ro tài chính, vận hành & kiểm soát nội bộ.
- Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro để bảo vệ tài sản doanh nghiệp.
- Ứng dụng thực tế:
- Kiểm toán hoạt động giúp tối ưu 20% chi phí vận hành doanh nghiệp.
- Quản trị rủi ro giúp hạn chế 50% nguy cơ thất thoát tài sản & nguồn vốn."
- Kiểm tra tính minh bạch trong quản lý doanh nghiệp
- Giám sát hoạt động của Ban Điều Hành để đảm bảo lợi ích cổ đông.
- Rà soát các quyết định tài chính, chiến lược đầu tư & báo cáo HĐQT.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động & đề xuất giải pháp cải thiện
- Kiểm tra tính minh bạch trong quản trị công ty & trách nhiệm giải trình.
- Đưa ra khuyến nghị giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả & tránh xung đột lợi ích.
- Ứng dụng thực tế:
- Giám sát quản trị giúp giảm 30% xung đột lợi ích giữa các bên liên quan.
- Kiểm tra hoạt động lãnh đạo giúp tăng cường tính minh bạch & hiệu quả vận hành."
- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn & quản lý dòng tiền
- Kiểm tra dòng tiền vào – ra, quản lý ngân sách, khả năng thanh khoản.
- Đánh giá tính hợp lý của các khoản vay, lãi suất & khả năng trả nợ.
- Kiểm tra rủi ro đầu tư & hiệu quả tài chính dự án
- Giám sát các thương vụ M&A, hợp tác đầu tư & hiệu quả kinh doanh.
- Đề xuất biện pháp tối ưu tài chính, tránh rủi ro thất thoát vốn.
- Ứng dụng thực tế:
- Kiểm toán đầu tư giúp doanh nghiệp tránh 40% rủi ro thất thoát tài chính.
- Đánh giá dòng tiền giúp cải thiện thanh khoản & hạn chế nợ xấu."
- Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tài chính – kế toán
- Kiểm tra việc tuân thủ chuẩn mực kế toán, chính sách thuế & quy định pháp luật.
- Giám sát tính hợp pháp của các giao dịch tài chính & nghĩa vụ thuế.
- Đánh giá hiệu quả kiểm soát nội bộ & đề xuất cải tiến
- Xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ để giảm thiểu rủi ro pháp lý.
- Đề xuất các biện pháp cải thiện hệ thống kế toán & kiểm soát nội bộ.
- Ứng dụng thực tế:
- Kiểm toán định kỳ giúp giảm 30% rủi ro vi phạm thuế & chuẩn mực kế toán.
- Tăng cường kiểm soát nội bộ giúp doanh nghiệp giảm sai sót kế toán & tránh rủi ro thanh tra."
- Thực hiện kiểm toán tài chính & đánh giá minh bạch báo cáo tài chính
- Rà soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế & các khoản chi phí hoạt động.
- Kiểm tra tính hợp lý, chính xác & trung thực của số liệu tài chính.
- Phát hiện gian lận & kiểm soát sai phạm tài chính
- Xác minh các giao dịch bất thường, dấu hiệu gian lận tài chính.
- Đề xuất biện pháp xử lý & ngăn ngừa rủi ro thất thoát tài sản.
- Ứng dụng thực tế:
- Kiểm toán nội bộ giúp phát hiện & giảm 50% nguy cơ gian lận tài chính.
- Rà soát kỹ báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp tránh bị xử phạt thuế & mất uy tín.
Yêu cầu ứng viên
- Có kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển
- Có kiến thức về xây dựng, BĐS nghỉ dưỡng
- Minh bạch trong công việc, không gian dối.
- Góp phần vào văn hóa doanh nghiệp
Quyền lợi/Phúc lợi
- Được Tham Gia BHXH sau khi hết thử việc
- Được thưởng lương tháng 13.
- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng và phát triển sự nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và đầy thử thách.
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
- Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:30)
| Quy mô: | 50-99 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Dịch vụ & Tiêu dùng |
| Địa chỉ: | 371/20 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh |
| Tên công ty: | Chi nhánh Công ty TNHH Miền nhiệt đới Nha Trang |
| Quy mô: | 50-99 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Dịch vụ & Tiêu dùng |
| Địa chỉ: | 371/20 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh |
| Ngày đăng tuyển: | 16/04/2025 |
| Cấp bậc: | Nhân viên |
| Học vấn: | Đại học |
| Số lượng tuyển: | 1 |
| Độ tuổi: | Không yêu cầu |
| Giới tính: | Nữ |
| Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
Thông báo
Bạn chưa thể ứng tuyển, Vui lòng Đăng nhập nộp hồ sơ
Nếu chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tài khoản với chúng tôi
Đăng xuất
Việc làm Hồ Chí Minh