Hỗ trợ trưởng Ban lập và triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty;
Xem và điều chỉnh quy trình kiểm soát nội bộ;
Thực hiện chương trình kiểm toán nội bộ nhằm phát hiện các sai sót về số liệu báo cáo phòng ban;
Kiểm tra sự tuân thủ đúng quy chế, chính sách, thủ tục, quy trình, quy định công tác bán hàng của Công ty;
Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ tài chính của Công ty theo quy định, kiểm tra việc tuân thủ các chính sách thuế, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý khác để Báo cáo kịp thời đến trưởng Ban kiểm toán nội bộ và Hội đồng quản trị;
Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ;
Chịu trách nhiệm tính chính xác, tính bảo mật trong quá trình thực hiện kiểm soát;
Soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty và các đơn vị thành viên;
Tư vấn tài chính, thuế, kế toán cho lãnh đạo Công ty và các cán bộ liên quan, các đơn vị thành viên;
Tổ chức và phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập khi có quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
Tham gia hỗ trợ, tư vấn công tác kế toán tại các đơn vị thành viên.
Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách và quy trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của báo cáo tài chính và báo cáo trưởng Ban kiểm toán nội bộ và Hội đồng quản trị
Thực hiện các công việc khác được phân công.
Yêu cầu ứng viên
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập hoặc vị trí tương đương.
Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
Đã được đào tạo, có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ.
Ưu tiên các ứng viên đã từng làm việc tại các Công ty, tập đoàn BĐS và có chứng chỉ CPA, CIA, ACCA, ...