Trưởng phòng kiểm soát nội bộ
Mô tả công việc
1. Xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ
- Xây dựng hệ thống quy trình, quy chế kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô và đặc thù công ty.
- Kiểm tra tính tuân thủ các quy trình vận hành, tài chính, nhân sự, pháp lý...
- Thiết lập bộ chỉ số cảnh báo rủi ro, công cụ đo lường và hệ thống báo cáo nội bộ.
2. Kiểm tra - đánh giá - cảnh báo
- Lập kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng quý, năm và kiểm tra đột xuất.
- Đánh giá mức độ tuân thủ của các bộ phận theo quy trình nội bộ và pháp luật.
- Phát hiện sai sót, gian lận, vi phạm tiềm ẩn và đưa ra khuyến nghị xử lý.
3. Pháp lý doanh nghiệp và tuân thủ
- Kiểm soát tính pháp lý của các hợp đồng, văn bản nội bộ, quyết định của lãnh đạo.
- Tư vấn cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong các vấn đề liên quan đến pháp lý doanh nghiệp.
- Cập nhật và phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty.
4. Hỗ trợ kiểm toán và quản trị rủi ro
- Làm đầu mối làm việc với kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ cấp tập đoàn (nếu có).
- Tham gia xây dựng hệ thống quản trị rủi ro toàn diện.
- Giám sát việc thực hiện kiến nghị sau kiểm toán và rà soát định kỳ.
5. Báo cáo và tư vấn lãnh đạo
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình kiểm soát nội bộ và các vấn đề phát sinh.
- Đề xuất cải tiến quy trình, chính sách để ngăn ngừa rủi ro hoặc tối ưu vận hành.
- Tham mưu chiến lược kiểm soát cho Ban điều hành trên cơ sở dữ liệu khách quan.
Yêu cầu ứng viên
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật, Quản trị doanh nghiệp.
- Ưu tiên có chứng chỉ quốc tế: CIA (Certified Internal Auditor) - Kiểm toán nội bộ quốc tế. CPA (Certified Public Accountant) - Kế toán viên công chứng.
- Từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập hoặc kiểm soát tuân thủ tại các công ty, tập đoàn khác nhau.
- Từng tham gia kiểm tra - giám sát vận hành hoặc hỗ trợ kiểm toán tại các tổ chức có quy mô trung bình trở lên.
- Am hiểu: Luật doanh nghiệp, Luật kế toán - kiểm toán, Luật thuế, Luật lao động...
- Kỹ năng: Phân tích rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán nội bộ, viết báo cáo kiểm toán.
- Trung thực, nguyên tắc, trách nhiệm cao.
Quyền lợi/Phúc lợi
- Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài.
- Thưởng các ngày Lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật, hiếu hỷ... theo quy định chính sách của công ty
- Phép năm, BHXH, các chế độ, phúc lợi theo quy định
- Được cấp trang thiết bị phù hợp cho công việc
- Được quyền đề xuất cải tiến chế độ, chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi,... phù hợp với thực tế và pháp luật.
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 7 (từ 07:30 đến 17:00).
Địa điểm làm việc
- Phường Pleiku (Thành phố Pleiku cũ), Tỉnh Gia Lai
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Y tế, Công nghiệp sản xuất |
| Địa chỉ: | 583 Võ Văn Kiệt, Phường Thống Nhất, Gia Lai |
| Tên công ty: | Công ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh |
| Quy mô: | 200-499 nhân viên |
| Lĩnh vực: | Y tế, Công nghiệp sản xuất |
| Địa chỉ: | 583 Võ Văn Kiệt, Phường Thống Nhất, Gia Lai |
| Ngày đăng tuyển: | 28/02/2026 |
| Cấp bậc: | Trưởng/Phó phòng |
| Học vấn: | Đại học |
| Số lượng tuyển: | 1 |
| Độ tuổi: | Không yêu cầu |
| Giới tính: | Không yêu cầu |
| Hình thức làm việc: | Toàn thời gian |
Thông báo
Bạn chưa thể ứng tuyển, Vui lòng Đăng nhập nộp hồ sơ
Nếu chưa có tài khoản, hãy Đăng ký tài khoản với chúng tôi
Đăng xuất
Việc làm Hồ Chí Minh