Tuyển Kiểm Toán Nội Bộ
Mô tả công việc
- Điều phối, giám sát, hướng dẫn thành viên trong đoàn hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán đề ra;
- Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán có liên quan;
- Lên kế hoạch và chương trình kiểm toán, báo cáo Trưởng phòng KTNB xem xét và phê duyệt;
- Tiến hành độc lập khi triển khai chương trình kiểm toán đã được thông qua;
- Chịu trách nhiệm tổ chức quá trình soạn thảo Biên bản kiểm toán, Báo cáo kiểm toán, gửi Trưởng phòng KTNB để soát xét; và thảo luận với các đơn vị chịu kiểm toán;
- Họp tổng kết với Lãnh đạo đơn vị chịu kiểm toán. Chuẩn bị kết quả tóm tắt gửi Trưởng phòng KTNB để trình Ban Kiểm Soát;
- Theo dõi và báo cáo về việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, nếu cần thiết;
- Thực hiện các cuộc kiểm toán đặc biệt;
- Tham gia công tác đánh giá rủi ro và xây dựng Kế hoạch kiểm toán hàng năm định hướng rủi ro, và công tác báo cáo của Phòng KTNB;
- Tham gia xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực kiểm toán cho Phòng KTNB, như quy trình KTNB; chương trình kiểm toán, hệ thống mẫu biểu phục vụ công tác kiểm toán;
- Giám sát, hướng dẫn một/một số cán bộ kiểm toán theo phân công của Trưởng phòng KTNB và đề xuất các biện pháp về nhân sự kiểm toán; tham gia bồi dưỡng, đào tạo, quản lý tri thức;
- Thường xuyên theo dõi các hoạt động trong công ty và báo cáo về những diễn biến bất thường, đặc biệt là khi phát hiện các vấn đề yếu kém, sai phạm trong hệ thống kiểm soát;
- Hiểu biết chiến lược hoạt động của công ty dự báo những diễn biến của ngân hàng liên quan đến rủi ro và tư vấn hoàn thiện về tổ chức, quy chế, quy trình nghiệp vụ của công ty;
- Xây dựng và duy trì quan hệ với các đồng nghiệp và các đơn vị trong công ty;
- Chịu sự giám sát trực tiếp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng KTNB.
Yêu cầu công việc
- Có trình độ đại học trở lên và thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc làm công tác kiểm toán; trong đó đáp ứng tối thiểu 2 trong 3 tiêu chí sau đây: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực: Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán (độc lập); Kiểm toán nội bộ
- Có Chứng chỉ kiểm toán (CPA, ACCA) hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ (CIA);
- Kinh nghiệm về kế toán, kiểm toán cho ngân hàng quốc tế hoặc kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán có uy tín;
- Am hiểu về hệ thống ngân hàng lõi; các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
- Có hiểu biết tốt về Phòng Kiểm toán nội bộ và về hoạt động của ngân hàng:
+ Có kiến thức tốt về các nghiệp vụ ngân hàng và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng;
+ Có kiến thức tốt về các phần mềm, công cụ, phương pháp và các quy định kiểm toán nội bộ;
+ Có kiến thức tốt về các yêu cầu pháp lý.
- Có kiến thức tốt về tổ chức và đánh giá:
+ Có khả năng làm việc nhóm, hướng dẫn nhóm;
+ Có khả năng đo lường, đánh giá chất lượng và hiệu quả của các hoạt động khắc phục theo kiến nghị kiểm toán.
- Thể hiện các kỹ năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ tốt:
+ Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đơn vị được kiểm toán;
+ Có khả năng thuyết phục và thông báo các khuyến nghị nhằm cải thiện hoạt động kiểm soát nội bộ và hiệu quả hoạt động.
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Từ khóa:
kiểm toán nội bộ21/11/2019
Tp Hồ Chí Minh
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Tiếng anh
Bất kỳ
Đại học
3 năm
Nam nữ, từ 25 tới 32 tuổi
Công ty Cổ phần Anova Feed