Internal Audit Specialist
Mô tả công việc
* TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:
- Tham gia trực tiếp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Phân công, hướng dẫn và giám sát hoạt động kiểm toán
- Thực hiện các công việc kiểm toán bao gồm: kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và kiểm toán Báo cáo tài chính
- Đề xuất, tham mưu cho Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ (KTNB) về chiến lược, kế hoạch kiểm toán hàng năm
- Xem xét, giám sát các vấn đề bất thường, đánh giá rủi ro, đề xuất giải pháp và báo cáo kịp thời cho Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
- Tham mưu và đề xuất cải tiến hệ thống kiểm soát và cải thiện hiệu quả hoạt động.
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT:
- Xây dựng, góp ý hệ thống kiểm soát nội bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty
+ Tham gia trực tiếp xây dựng/góp ý các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty
+ Giám sát việc thực thi và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty
+ Tập hợp và lưu trữ toàn bộ các tài liệu về hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty
- Đề xuất, tham mưu cho Trưởng phòng KTNB về chiến lược, kế hoạch kiểm toán hàng năm
- Phân công, hướng dẫn và giám sát hoạt động kiểm toán
- Kiểm toán đơn vị cơ sở, phòng ban
+ Lập thông báo kiểm toán
+ Lập chương trình kiểm toán và phân công các thành viên kiểm toán
+ Thực hiện kiểm toán:
+ Phúc tra việc thực hiện các kiến nghị trong báo cáo kiểm toán trước;
+ Kiểm toán tuân thủ: kiểm tra tính tuân thủ về pháp luật và quy chế Công ty;
+ Kiểm toán hoạt động: Kiểm tra, xác định tính hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị được kiểm toán (so sánh, đánh giá, nhận xét); phân tích đánh giá hiệu quả, rủi ro từng bộ phận, lĩnh vực kinh doanh của đơn vị;
+ Kiểm toán Báo cáo tài chính: kiểm tra, xác định tính chính xác, minh bạch của BCTC liên quan đến Doanh thu – chi phí – lợi nhuận.
+ Lập báo cáo kiểm toán. Đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ.
+ Lưu trữ báo cáo, bằng chứng kiểm toán.
- Công tác kiểm tra cơ sở
+ Kiểm tra cơ sở nhằm mục đích tiếp cận hiểu rõ hơn công tác quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh tại các đơn vị nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc, định hướng trọng tâm các cuộc kiểm toán đồng thời đối chiếu phúc tra các kiến nghị để báo cáo kịp thời
- Soát xét hồ sơ kiểm toán. Lập báo cáo kiểm toán gửi Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ
- Xem xét, giám sát các vấn đề bất thường, đánh giá rủi ro, đề xuất giải pháp và báo cáo kịp thời cho Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
- Thực hiện các công việc phát sinh đột xuất theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
* QUYỀN HẠN:
- Được quyền yêu cầu các Phòng ban trong Công ty phối hợp và quan hệ với các cơ quan chính quyền có liên quan để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định
- Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện các lĩnh vực hoạt động của Công ty
- Được quyền sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của Công ty vào mục đích phục vụ công tác để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên
Yêu cầu công việc
- Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học/Kỹ sư
- Trình độ chuyên ngành: Kế toán - kiểm toán
- Kinh nghiệm công tác: Từ 4 năm kinh nghiệm trở lên (có kinh nghiệm đồng thời kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ)
- Năng lực chuyên môn: Hiểu biết về nguyên tắc/ phương pháp kiểm toán nội bộ. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty kiểm toán chuyên nghiệp.
- Ngoại ngữ: B Anh văn hoặc tương đương
- Tin học: B tin học hoặc tương đương
* Kỹ năng làm việc:
- Tự tin, độc lập trong tư duy
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Kỹ năng thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp báo cáo
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
* Kỹ năng quản lý
- Khả năng lập kế hoạch, giám sát tiến trình thực hiện
- Khả năng tạo động lực cho thành viên kiểm toán
- Khả năng quản lý nhóm tốt
* Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng trình bày và thuyết trình
- Khả năng giao tiếp, đàm phán - thương lượng với khách hàng
- Khả năng kết nối nội bộ và bên ngoài
* Tác phong/yêu cầu khác:
- Chịu áp lực tốt, cẩn trọng, trung thực và khách quan
- Tác phong lịch sự, nghiêm túc, chấp hành nội quy kỹ luật
* BẢO MẬT
- Bảo mật tất cả thông tin của công ty theo đúng Thoả thuận bảo mật đã được giao kết khi nhận việc
* TUÂN THỦ
- Tuân thủ chính sách, nội quy của công ty.
Phúc lợi công việc
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
12/11/2020
Tp Hồ Chí Minh
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Kế toán - Kiểm toán
Bất kỳ
Đại học
4 năm
Nam nữ
Công ty TNHH Matxi Corp