Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ
Mô tả công việc
- Tham mưu cho Ban GĐ các vấn đề về Tài chính Kế toán
- Quản lý, kiểm soát hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán
- Xây dựng hệ thống quản lý Tài chính kế toán của công ty; Xây dựng cách thức kiểm tra, kiểm soát hệ thống tài chính, kế toán của công ty
- Đánh giá tính chính xác, hợp lý của các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
- Chịu trách nhiệm về việc kiểm soát tài chính của công ty
- Phân tích các điểm rủi ro, báo cáo lãnh đạo phụ trách và đề xuất, kiến nghị các giải pháp xử lý nhằm giảm thiểu, quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh doanh
- Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, hạch toán của Công ty theo chuẩn mực kế toán VN.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Yêu cầu công việc
- Nam/nữ, từ 35 đến 50 tuổi.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tài chính, Kiểm toán.
- 03 năm kinh nghiệm quản lý về kiểm soát, kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập.
- Hiểu biết quy định Pháp luật liên quan, các nguyên tắc, phương pháp kiểm toán nội bộ.
- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, làm việc nhóm, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
- Cẩn thận, trung thực, khách quan, có trách nhiệm cao trong công việc.
Phúc lợi công việc
- Mức thu nhập từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng/tháng.
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
17/02/2020
Đà Nẵng
Trưởng nhóm / ban
Tin học văn phòng
Tiếng Việt
Đại học
3 năm
Nam nữ, từ 35 tới 50 tuổi
Công ty TNHH Đồng Tiến