Mô tả công việc

- Giám sát tính liêm chính của hệ thống báo cáo kế toán và tài chính toàn Tập đoàn (giám sát các thông tin báo cáo tài chính và phi tài chính), các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Tập đoàn;
- Duy trì khung kiểm soát nội bộ toàn diện, bảo đảm hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, giúp Tập Đoàn đạt được mục tiêu đã đề ra;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc đại HĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc Đại HĐCĐ;
- Xem xét và thẩm định quy chế, quy trình, kế hoạch kiểm toán nội bộ. Theo dõi và đánh giá hoạt động của KTNB, đảm bảo KTNB có nguồn lực và vị thế đầy đủ để thực thi nhiệm vụ hiệu quả;
- Giới thiệu đơn vị kiểm toán độc lập, giám sát mối quan hệ của kiểm toán độc lập với công ty thông qua kiểm soát tính độc lập của kiểm toán độc lập. Kiến nghị mức phí kiểm toán cho HĐQT. Xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng và thực hiện kiểm soát chất lượng đơn vị kiểm toán độc lập. Rà soát các điều chỉnh, thư quản lý và kết quả kiểm toán.
NỘI DUNG BAO GỒM:
* Quản lý xây dựng:
- Kiểm tra việc tuân thủ quy trình trong thực hiện quản lý kế hoạch, tiến độ, chất lượng công trình, dự án.
- Kiểm tra việc thực hiện quy trình quản lý hồ sơ TQT, quản lý tiến độ các dự án, nhà máy
- Thực hiện công tác đi kiểm tra thực thế hiện trường tại các dự án
* Quản lý thiết kế:
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình trong quản lý quy hoạch và quản lý thiết kế
- Kiểm tra công tác hiện trường đột xuất hoặc định kỳ theo kế hoạch
* Quản lý & Đầu tư Năng lượng
- Kiểm tra việc quản lý thi công, quản lý vận hành các nhà máy theo quy trình đã ban hành
- Hỗ trợ kiểm toán ngành Kinh tế - Kế hoạch (công tác chọn thầu thi công xây dựng, quyết toán gói thầu, quyết toán vốn đầu tư dự án)
- Thực hiện công tác QTRR ngành chuyên quản;
- Tham gia BKS, đoàn kiểm toán và tổng hợp báo cáo theo ngành phụ trách.
* Kiểm toán nội bộ
- Tham gia các cuộc kiểm toán nội bộ định kỳ theo kế hoạch và đột xuất theo chỉ đạo;
- Lập báo cáo kiểm toán định kỳ và đột xuất (theo lĩnh vực chuyên quản) sau kiểm toán;
- Theo dõi thường xuyên, cập nhật, đôn đốc công tác khắc phục các kết luận sau kiểm toán tại các ngành và đơn vị chuyên quản.
* Quản trị rủi ro
- Trực tiếp kiểm tra, sàng lọc thông tin, đánh giá rủi ro theo ngành chuyên quản đối với các công việc phát sinh thường xuyên;
- Thu thập thông tin, tổng hợp danh mục các rủi ro đã xảy ra và dễ xảy ra tại các ngành chuyên quản và đơn vị chuyên quản;
- Phân tích nguyên nhân – kết quả của các loại rủi ro (theo lĩnh vực chuyên quản), đánh giá và cảnh báo sớm, đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro trọng yếu tại từng thời điểm;
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác QTRR lĩnh vực chuyên quản.
* Ban kiểm soát
- Thẩm định kết quả kinh doanh bán niên, kết quả kinh doanh hàng năm của các đơn vị theo chuyên quản;
- Cập nhật thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh hàng kỳ tại các đơn vị theo chuyên quản; đưa ra các cảnh báo, kiến nghị về những vấn đề chưa phù hợp;
- Lập báo cáo thường niên của BKS theo công việc đã được phân công;
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp đang áp dụng, thực hiện các chức năng, nhiệm cụ của Ban Kiểm soát các công ty đã được phân công chuyên quản.
- Tham gia đào tạo nội bộ theo quy định của công ty, thực hiện các công việc khác theo quy định và theo yêu cầu của Trưởng ban/Phụ trách ban/Phó ban KTNB
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng KSNB & QTRR và Ban điều hành;

Yêu cầu công việc

* Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Kỹ sư Xây dựng, KS Điện, KS Cơ khí, Cử nhân Kế toán, kiểm toán các Trường ĐH Bách khoa, Xây dựng, Tài chính, Kinh tế Quốc dân...;
- Có 5 năm kinh nghiệm làm Kiểm soát Nội bộ ở các đơn vị Đầu tư BĐS, Năng lượng tái tạo, trong đó có 03 năm Làm Trưởng phòng trở lên, ưu tiên đã làm kiểm soát nội bộ tại các công ty Đầu tư Bất Động sản, Đầu tư Năng lượng Tái tạo, Xây dựng sản xuất kinh doanh Bất động sản;
- Hình thức: Ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát
* Kỹ năng chuyên môn:
- Nắm vững hệ thống pháp luật của Nhà nước: Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư, Xây dựng, hệ thống văn bản quy định về công tác Kiểm toán, kiểm soát...
- Đã từng làm việc tại các đơn vị: Đầu tư Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
- Có Kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, phân tích và xử lý vấn đề, quản lý nhóm làm việc, biết đàm phán, có khả năng làm việc độc lập trong công việc, biết duy trì, thiết lập các mối quan hệ, thành thạo tin học văn phòng
- Năng đông, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán;
- Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc.

Phúc lợi công việc

- Mức lương cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân.
- Thưởng các ngày lễ tết trong năm;
- Tham gia chế độ BHXH, BHTN: theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty;
- Được hưởng chế độ nghỉ mát hằng năm.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 324 / 0
Logo Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Số 8 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
12/06/2021

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Trưởng nhóm / ban

Ngành nghề
Kế toán - Kiểm toánKhác

Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
5 năm

Ứng viên
Nam nữ, từ 27 tới 40 tuổi
Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
Nộp đơn