Mô tả công việc

1. Tư vấn, xây dựng mô hình tổ chức, chính sách kiểm toán, chiến lược kiểm toán phức tạp, kế hoạch kiểm toán, kế hoạch hoạt động (bao gồm: kế hoạch ngân sách, kế hoạch nhân sự và các kế hoạch khác) của Cơ quan kiểm toán nội bộ.
Consult and build organisation structure, complicated audit policy, audit strategy, audit plan, operation plan (including: budget, personnel plan and others) of Internal Audit Office.
2. Quản lý chất lượng chương trình kiểm toán, lập báo cáo đánh giá việc triển khai kế hoạch kiểm toán hàng năm và chất lượng các chương trình kiểm toán.
Monitor the quality of audit programs, prepare annual audit plan deployment and audit quality report.
3. Xây dựng và cập nhật các quy định nội bộ về hoạt động kiểm toán. Chủ trì tổ chức triển khai, áp dụng các tiêu chuẩn Quốc tế (như Basel, Coso…) trong hoạt động kiểm toán nội bộ tại Công ty.
To build and update internal audit regulations. In charge of deploying and applying International standards (Basel, Coso,...) on internal audit actitvities in the Company.
4. Cập nhật các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của Kiểm toán nội bộ và của toàn công ty để cập nhật cho các chương trình kiểm toán.
To update regulations relevant to Internal audit and whole company in order to update audit program.
5. Thực hiện theo dõi, đánh giá, tư vấn các đơn vị trong việc thực hiện các kiến nghị của chủ sở hữu, KTNB tại các báo cáo kiểm toán và trong báo cáo của các cơ quan chức năng.
To monitor , evaluate and advise other units in implementing the recommendations from the Capital Contributing Members and the Internal Audit Office in the audit reports and in the reports of the authorities.
6. Lập các báo cáo của cơ quan kiểm toán theo tháng/quý/năm gửi các đơn vị có thẩm quyền theo quy định nội bộ và theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
Prepare and send monthly/quarterly/yearly reports of the Internal Audit Office to competent authorities in accordance with internal regulation and at the request of functional agencies.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng/ Trưởng Kiểm toán nội bộ
To handle other tasks assigned by Head of Department/ Chief Audit Executive

Yêu cầu công việc

1. Bằng cấp/ Education: Có bằng đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.
Bachelor degree or higher in appropriate speciality such as Economics, business administration, law, Audit, Accounting.
2. Kinh nghiệm/ Experiences: Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu là 7 năm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trong đó có ít nhất 03 năm ở vị trí trưởng nhóm hoặc tương đương.
At least 7 years experience as internal audi or at audit firms for banking and financial institutions, including minimum 03 year of Audit Senior or related position
3. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Tiếng Anh tốt
Good at English

Phúc lợi công việc

- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 407 / 0
Logo Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit)
Tầng 9,10,11,12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh - Phường Cát Linh - Quận Đống đa - Hà Nội.
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
01/06/2021

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
7 năm

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên gia Quản lý chất lượng kiểm toán
Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit)
Nộp đơn